PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 514 Zarządzanie kosztami i dokonaniami | 471--485
Tytuł artykułu

Rola audytu wewnętrznego w systemie informatycznym rachunkowości w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Role of Internal Audit in the Computerised Accounting System in a Manufacturing Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu przeprowadzania audytu wewnętrznego systemu informatycznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Przedstawiono praktyczne rozwiązania dotyczące zarządzania systemem informatycznym rachunkowości w przedsiębiorstwie produkującym meble i pokazano, że audyt wewnętrzny odgrywa ważną rolę w systemie rachunkowości. Podkreślono również złożoność systemu audytu wewnętrznego w ciągle zmieniającym się środowisku informatycznym rachunkowości jednostek gospodarczych. W pierwszej części opracowania przedstawiono system informatyczny rachunkowości jako część składową systemu informatycznego przedsiębiorstwa, następnie omówiono zasady przeprowadzania audytu wewnętrznego rachunkowości w środowisku informatycznym. W części drugiej zaprezentowano jego praktyczne aspekty na bazie analizowanego przedsiębiorstwa produkcyjnego.(abstrakt oryginalny)
EN
In the following article, some aspects of an internal audit of an information system in a production company were presented. Some practical solutions concerning the management of an information system for accounting in a company producing furniture were shown. Moreover, it was presented that an internal audit constituted an important part in an accounting system. The complexity of the internal audit system, in constantly changing information environment for economic units, was emphasized. In the first part, the information system for accounting was presented as a part of the whole information system of the company. Next, the principles for carrying out the internal audit for accounting in the information environment were discussed. In the second part of the following article, based on the production company discussed in the thesis, some practical aspects of the information system were presented. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
  • Branża meblarska. Wzrost znaczenia polskich producentów na świecie, http://www.pkobp.pl/media_files/ 87bf3f81-8f82-4934-9b05-3eb7f05a87a0.pdf (30.03.2018).
  • businessinsider.com.pl, https://businessinsider.com.pl/firmy/branza-meblarska-w-polsce-perspektywy- rozwoju/cvrt42t (30.03.2018).
  • Deloitte, 2017, Praktyczny przewodnik po ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO), luty, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/doradztwo-prawne/articles/ochrona-danych- osobowych/praktyczny-przewodnik-po-ogolnym-rozporzadzeniu-o-ochronie-danych-osobowych- rodo.html (30.03.2018).
  • Januszewski A., 2008, Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, t. 1: Zintegrowane systemy transakcyjne, PWN, Warszawa.
  • Knedler K., Stasik M., Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt operacyjny i finansowy, Polska Akademia Rachunkowości SA, Łódź.
  • Król-Stępień M., 2013, System informatyczny rachunkowości jako narzędzie wspomagające zarządzanie jednostką gospodarczą - wymogi ustawowe a ich praktyczne stosowanie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 757, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 58, Szczecin.
  • Kunz B., Tymińska A., 2014, System informatyczny rachunkowości i jego rola w świetle ustawy o rachunkowości, Nauki o Finansach/Financial Sciences, nr 3 (20).
  • Litwiński P., 2018, Przewodnik po RODO dla małych i średnich przedsiębiorców, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Warszawa.
  • Micherda B., 2005, Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości, [w:] B. Micherda (red.), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Mikołajczyk B., Krawczyk M., 2010, Audyt wewnętrzny w teorii i praktyce ubezpieczeniowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  • Nadolna B., 2013, Audyt zarządzania zasobami informatycznymi w warunkach funkcjonowania kontroli zarządczej, [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej, Difin, Warszawa.
  • Nowicki A., Chomiak-Orsy I., 2011, Analiza i modelowanie systemów informacyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Szczepankiewicz E.I., 2016, Audyt kontroli wewnętrznej rachunkowości w środowisku informatycznym, Difin, Warszawa.
  • Szczepankiewicz E.I., 2017, Zagrożenia dla zasobów informatycznych rachunkowości w dobie transformacji, Studia i Prace, Kolegium Zarządzania i Finansów, z. 157, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  • Szymczyk-Madej K., 2009, Pojęcie i zakres audytu wewnętrznego w systemie informatycznym rachunkowości, Zeszyty Naukowe nr 796, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
  • Ustawa z 10 września 2015 o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, Dz.U. 2015, poz. 1649.
  • Ustawa z 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa, Dz.U. 2015, poz. 613 ze zm.
  • Ustawa z 29 września 1994 o rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591 ze zm.
  • Walińska E., Jurewicz A., 2009, System rachunkowości w nurcie innowacji, [w:] I. Sobańska, T. Wnuk- -Pel (red.), Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  • Zielińska A., 2016, Sporządzanie planu audytu. Finanse + controlling, wyd. 48, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534957

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.