PL
|
EN
Szukaj
Przeglądaj
Pomoc
O nas
test
Preferencje
Polski
English
Język
Widoczny
[Schowaj]
Abstrakt
10
20
50
100
Liczba wyników
Numer - szczegóły
Adres strony
Kopiuj
Czasopismo
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik
2013
Tom
---
Numer
nr 874 Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce
Identyfikatory
Okładka
Zawartość wolumenu
nr 874 Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce
artykuł:
Audyt wewnętrzny jako narzędzie oceny kontroli zarządczej
(
Kiziukiewicz T.
), s. 13-26
artykuł:
Organizacja kontroli zarządczej w urzędach gmin - analiza procedur i sposobu realizacji standardów
(
Kaczurak-Kozak M.
), s. 27-40
artykuł:
Organizacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora samorządowego na przykładzie wybranych samorządowych jednostek budżetowych
(
Rydzewska-Włodarczyk M.
), s. 41-57
artykuł:
Organizacja kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Starostwa Powiatowego w Słupsku
(
Foremna-Pilarska M.
,
Radawiecka E.
), s. 58-76
artykuł:
Organizacja kontroli zarządczej w jednostkach budżetowych na przykładzie urzędów skarbowych województwa zachodniopomorskiego
(
Frymus M.
), s. 77-93
artykuł:
Wiarygodność sprawozdań finansowych jako cel kontroli zarządczej
(
Sołtyk P.
), s. 94-108
artykuł:
Kontrola zarządcza menadżerów funduszy powierniczych na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego pełniącego funkcję Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE
(
Brzezińska H.
), s. 109-124
artykuł:
Międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem
(
Młodzik E.
), s. 127-141
artykuł:
Terminal LNG w Świnoujściu jako podmiot zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa energetycznego Polski
(
Jasztal M.
), s. 142-153
artykuł:
Analiza ryzyka elementem działalności audytu wewnętrznego w firmie produkcyjno-usługowej
(
Sorokin J.
), s. 154-168
artykuł:
Ryzyko badania w procesie rewizji sprawozdania finansowego
(
Adamczyk M.
), s. 169-178
artykuł:
Kluczowe elementy Komitetu Organizacji Sponsorujących Komisję Treadwaya
(
Burczyc-Witczak A.
), s. 181-192
artykuł:
Organizacja audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Szczecin
(
Olkowska R.
), s. 193-209
artykuł:
Ścieżka audytu dokumentów w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie
(
Lisińska J.
), s. 210-225
artykuł:
Audyt wewnętrzny w opiniach nieekonomistów
(
Gorący J.
), s. 226-235
artykuł:
Problemy etycznego postępowania w zakresie kontroli zarządczej
(
Sawicki K.
), s. 239-255
artykuł:
Organizacja i realizacja kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego w aspekcie etycznym
(
Babuśka E. W.
), s. 256-268
artykuł:
Pomiar wartości usług publicznych w kontroli zarządczej
(
Nita B.
), s. 271-282
artykuł:
Zarządzanie przez cele w polskim sektorze finansów publicznych - diagnoza, problemy i wyzwania w dobie kryzysu
(
Skoczylas-Tworek A.
), s. 283-295
artykuł:
Doświadczenia w budżetowaniu zadaniowym
(
Ornatowska K.
), s. 296-305
artykuł:
Wartości poznawcze i pragmatyczne oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
(
Łęgowik-Świącik S.
), s. 309-323
artykuł:
Znaczenie mierników osiągania celów w kontroli zarządczej
(
Nieplowicz M.
), s. 324-333
artykuł:
Wykorzystanie badań ankietowych do oceny funkcjonowania kontroli zarządczej
(
Winiarska K.
,
Kiziukiewicz T.
,
Hass-Symotiuk M.
,
Nadolna B.
), s. 334-356
artykuł:
Nowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego , jednostek realizujących zadania publiczne
(
Zaleska B.
,
Dziadek K.
), s. 359-370
artykuł:
Problem obowiązku zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji wynikający z wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności
(
Prawicki M.
), s. 371-379
rozwiń roczniki
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.